Руководство пользователя Оглавление


НазваниеРуководство пользователя Оглавление
страница16/18
ТипРуководство пользователя
filling-form.ru > Договоры > Руководство пользователя
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Исходящие счета-фактуры

Для регистрации передачи покупателю товаров (услуг), работ, имущественных прав регистрируются Исходящие счета-фактуры (СЧФК). Для этого следует перейти в раздел Документы>Исходящие счета-фактуры. В открывшемся окне представлен список зарегистрированных в системе исходящих счетов-фактур:



Рисунок 183

Добавление Исходящего СЧФК

Для добавления Исходящего СЧФК следует в контекстном меню верхней области окна «Счет-фактуры» выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне требуется указать следующие данные:



Рисунок 184

Закладка «Реквизиты»:

Номер – номер документа;

Дата – дата документа;

Тип – тип документа. Рекомендуется использовать тип «Отгрузка». Регистрируется СЧФК на основании отгрузки товаров (оказания услуг) покупателю.

Дополнение – в данное поле заносится дополнительная информация (дополнение к СЧФК);

Вид операции – вид операции по НДС;

Способ выставления – способ выставления СЧФК может принимать значения Бумажный/Электронный;

Дата выставления – дата выставления счет-фактуры (необязательный параметр);

Покупатель – контрагент, выступающий в качестве покупателя товаров/услуг;

Поставщик – контрагент, выступающий в качестве поставщика товаров/услуг. При регистрации исходящего счета-фактуры поле заполняется автоматически контрагентом по принадлежности к юридическому лицу.

Банковские реквизиты – реквизиты лицевых счетов покупателя/поставщика в финансовых учреждениях;

Грузополучатель – склад, филиал, магазин или иное подразделение относящееся к контрагенту «Покупатель». Рекомендуется заполнять в случае, когда юридический адрес Покупателя не совпадает с адресом доставки товаров/услуг.

Грузоотправитель – склад контрагента «Поставщик», по данным словаря «Склады» (заполнять не рекомендуется);

Документ основание – Тип, номер и дата документа основания;

Документ подтверждение – Тип, номер и дата документа подтверждения.

После заполнения полей следует нажать кнопку OK.

Добавление спецификации Исходящего СЧФК

Для добавления спецификации Исходящей СЧФК необходимо выделить его в верхней области окна, затем на нижней области в контекстном меню выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне требуется указать следующую информацию:



Рисунок 185

Закладка «Товар/услуга»:

Код товара – следует указать номенклатуру товара/услуги (выбирается из справочника «Номенклатор»);

Налоговая группа – следует указать налоговую группу по НДС, к которой относится товар/услуга. На основании указанного значения, Система автоматически проставит процентные (абсолютные) ставки (суммы) налогов, заданных в налоговой группе, в соответствующие поля, расположенные на вкладке «Цены/суммы». При этом редактирование в таких полях недоступно;

Страна производителя, Реквизиты ГТД – указывается страна производителя и реквизиты грузовой таможенной декларации, в соответствии с которой было произведено таможенное оформление товара иностранного производства;

Не облагается НДС - если признак установлен, то Система блокирует регистрацию строки со ставкой НДС больше нуля, и выдает соответствующее сообщение.

Характеристика товара/услуги – дополнительная информация по товару.



Рисунок 186

Закладка «Цены/суммы»:

  • Чекер «Автоматический пересчет сумм» - флажок в поле данного признака разрешает автоматический пересчет сумм во взаимосвязанных полях (при вводе/редактировании), расположенных на данной вкладке. Чтобы заполнить поля вкладки данными, не согласующимися друг с другом (например, с несоответствующими друг другу процентной ставкой и суммой налога), снимите флажок.

  • Цена – В данной группе полей указывается цена за единицу товара (услуги), а также требуемые процентные ставки (суммы) налогов. Причем, если ставка НДС прямая, то цена вводится в поле "Цена реализации" без учета сумм налогов, а сумма в поле "Всего" рассчитывается автоматически и включает в себя суммы всех указанных налогов. Если ставка НДС обратная, то цена вводится в поле "Всего" и включает в себя все указанные суммы налогов, а сумма в поле "Цена реализации" рассчитывается автоматически.

Ставка НДС – указывается ставка НДС - прямая или обратная, при этом процент НДС определяется по группе НДС, указанной в поле налоговая группа с закладки «Товар/услуга»;

Количество – указывается количество товара/работ/услуг. В данной группе полей указывается количество товаров (услуг) по данной позиции спецификации в основной или дополнительной единице измерения.

Суммы – значения в полях данной группы рассчитываются как произведение соответствующих значений в группе полей «Цена» на Количество товара (услуги).

Суммы с учетом корректировок – значения в полях указываются с учетом корректировочных СЧФК, созданных по СЧФК (поля не доступны для ручного ввода).



Рисунок 187

Закладка «Свойства»:

При необходимости заполняется аналитика 1-4 уровня, для отражения в проводке.

После заполнения полей необходимо нажать ОК.

Отработка в учете Исходящего СЧФК

Для отработки Исходящего СЧФК необходимо выбрать пункт контекстного меню Отработка>Отработать в учете.



Рисунок 188

В открывшемся окне необходимо заполнить параметры:



Рисунок 189

Дата хозяйственных операций – дата, на которую зарегистрируются в Системе создаваемые хозяйственные операции;

Отработка с подтверждением – если отмечен данный пункт, то после нажатия кнопки «ОК» Система выведет на экран окно предварительного просмотра списка сформированных (в соответствии с заданным правилом отработки), но еще не зарегистрированных хозяйственных операций;

Использовать дату документа – данный признак задает в качестве даты создаваемой хозяйственной операции дату, заданную в группе полей «Документ» документа;

Контрагент «От кого» из «Грузоотправитель» - если на вкладке «Реквизиты» не заполнено поле Поставщик, а заполнен Грузоотправитель то поле «От кого» заполнится из данного поля.

Переносить дополнение счета-фактуры – для того, чтобы в поле «Содержание», создаваемой хозяйственной операции, было перенесено значение, заданное в поле «Дополнение» СЧФК, отметьте данный пункт. Если пункт не отмечен, то в поле «Содержание», создаваемой хозяйственной операции, будет перенесено значение из одноименного поля правила отработки;

Правило отработки – необходимо выбрать привило отработки, согласно которого будут созданы проводки в учете после отработки данного документа;

Учет – Бухгалтерский/Налоговый. Виды учетов, в рамках которых можно отработать требуемые внутренние документы.

Для отмены отработки в контекстном меню документа следует выбрать пункт Отработка>Снять отработку документа в учете и подтвердить действие.

Отражение Исходящего СЧФК в книге продаж

Для отражения Исходящего СЧФК в книге продаж необходимо выбрать пункт контекстного меню Книги – Книга продаж – Сформировать книгу продаж.



Рисунок 190

В открывшемся окне необходимо заполнить следующие параметры:



Рисунок 191

Дата оприходования – дата, на которую зарегистрируются в Книге созданные Исходящие СЧФК (по умолчанию проставляется текущая дата). Если в  данном поле дата не задана (обнулена), то в качестве даты включения в книгу продаж будет использована дата регистрации исходного счета-фактуры. При массовом включении исходящих счетов-фактур в книгу продаж, рекомендуется обнулять дату.

Сумма оприходования. Процент – если отмечен данный пункт, то в активном поле необходимо указать процент включения (рекомендуется указывать 100).

Признаки сведения - При формировании записей книги продаж, строки спецификации счета-фактуры с одинаковыми значениями в полях {Ставка НДС} + {Страна производителя} + {Реквизиты ГТД} + {Номенклатура} + {ПБЕ} сгруппируются в одну строку спецификации книги продаж. Значения сумм в таких строках спецификации книги продаж складываются из сумм по каждой исходной строке спецификации счета-фактуры.

Листы книги продаж - задается дата основного и дополнительного листа книги продаж;

Каталог книги продаж – необходимо выбрать Каталог в разделе "Книга продаж", куда сохранятся сформированные записи.

Примечание - доступно для редактирования, если не установлен флажок в поле "Переносить дополнение счета-фактуры";

Переносить дополнение счета–фактуры - Если флажок в поле данного признака не установлен, то в поле "Примечание" формируемой записи книги перенесется значение, заданное в поле "Примечание". Если флажок в поле признака установлен, то поле "Примечание" в форме условий формирования очищается и блокируется к вводу и редактированию, а в поле "Примечание" формируемой записи книги перенесется значение, заданное в поле "Дополнение" исходного счета-фактуры.

Расформирование записей Книги продаж

Существует 2 способа расформировать записи Книги продаж:

  1. С подтверждением

  2. Без подтверждения.

С подтверждением

Для того, чтобы расформировать записи книги продаж с подтверждения, необходимо выбрать пункт контекстного меню Книги>Книга продаж>Расформировать книгу продаж. Действие инициализирует типовое расформирование с предварительным просмотром всех расформируемых записей. Команда не доступна при групповых расформированиях. При использовании данной команды отображается список всех записей, включенных в книгу продаж для текущего счета-фактуры. Для расформирования отмеченных в списке записей необходимо в контекстном меню выбрать - Расформировать.



Рисунок 192

Без подтверждения

Для того, чтобы расформировать записи книги продаж без подтверждения, необходимо выбрать пункт контекстного меню Книги>Книга продаж>Расформировать книгу продаж без подтверждения. Действие инициализирует типовое расформирование без предварительного просмотра расформируемых записей. При использовании данной команды, в разделе "Книга продаж" сразу удаляются все записи книги продаж, сформированные на основании выбранных счетов-фактур. Действие доступно при групповых расформированиях.



Рисунок 193

Печать документов

В данном разделе возможен вывод на печать отчетных документов. Для печати требуемого отчета необходимо в контекстном меню выбрать пункт Расширения>Пользовательские отчеты.
Корректировочные счета-фактуры

Раздел предназначен для хранения данных о корректировочных счетах-фактурах. В разделе возможен просмотр характеристик этих документов, включение их в книгу покупок/продаж, а также отработка счетов-фактур в хозяйственном учете с использованием соответствующих правил отработки.

Само формирование корректировочных счетов-фактур производится из спецификаций разделов "Входящие/Исходящие счета-фактуры".

Добавление Корректировочного СЧФК (на основании Исходящего СЧФК)

Для добавления Корректировочного СЧФК следует перейти в раздел Документы-Исходящие счета-фактуры и в спецификации Исходящего СЧФК выбрать пункт контекстного меню Формирование>Корректировочный счет-фактура>Сформировать.



Рисунок 194

В открывшемся окне требуется указать следующие данные:



Рисунок 195

Каталог размещения – каталог, куда будет создан Корректировочный СЧФК;

Тип документа – указать тип документа для Корректировочного СЧФК.

Префикс – при задании префикса автоматически формируется уникальный последовательный номер документа в пределах указанного префикса;

Дата – указать дату Корректировочного СЧФК.

После заполнения полей, необходимо нажать кнопку ОК.

В результате Система откроет окно «Корректировочные счета-фактуры», где требуется отредактировать документ. Исправление документа необходимо производить в буферном окне.

Исправление заголовка корректировочного СЧФК

Для внесения изменений в корректировочный счет-фактуру необходимо выбрать пункт контекстного меню Исправить. В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля.



Рисунок 196

Закладка «Реквизиты»:

Тип – указать тип документа;

Номер – указать номер документа;

Дата – указать дату документа;

Вид операции – вид операции по НДС;

Документ основание – Тип, номер и дата документа основания;

Документ подтверждение – Тип, номер и дата документа подтверждения;

После заполнения полей необходимо нажать ОК.

Исправление спецификации Корректировочного СЧФК

Для внесения исправлений в спецификацию Корректировочного СЧФК необходимо выделить его в верхней области окна, затем на нижней области в контекстном меню выбрать пункт Исправить. В открывшемся окне требуется указать следующую информацию:



Рисунок 197

Закладка «Цены/суммы»:

Корректировочные значения – заполняем необходимые значения, в зависимости от корректировки изменяем цену/количество.

После заполнения полей необходимо нажать ОК.

Отработка корректировочного СЧФК в учете

Для отработки в учете Корректировочного СЧФК необходимо выбрать пункт контекстного меню Отработка>Отработать в учете и указать параметры отработки.



Рисунок 198

Дата хозяйственных операций – дата, на которую зарегистрируются в Системе создаваемые хозяйственные операции;

Отработка с подтверждением – если отмечен данный пункт, то после нажатия кнопки «ОК» Система выведет на экран окно предварительного просмотра списка сформированных (в соответствии с заданным правилом отработки), но еще не зарегистрированных хозяйственных операций;

Используемая дата – данный признак задает в качестве даты создаваемой хозяйственной операции дату, заданную в документе-подтверждении или в корректировочном СЧФК;

Правило отработки – правило отработки, согласно которого будут созданы проводки в учете;

Учет – Бухгалтерский/Налоговый. Виды учетов, в рамках которых можно отработать документы.

Для отмены отработки в контекстном меню документа следует выбрать пункт Отработка - Снять отработку документа в учете и подтвердить действие

Отражение Корректировочного СЧФК в книге продаж/покупок

Если Корректировочный СЧФК уменьшает сумму Исходящего СЧФК, то он включается в книгу покупок, если увеличивает сумму Исходящего СЧФК – в книгу продаж.

Для отражения Корректировочного СЧФК в книге продаж необходимо выбрать пункт контекстного меню Книги - Книга продаж - Сформировать книгу продаж.



Рисунок 199

В открывшемся окне следует задать параметры включения.



Рисунок 200

Дата оприходования – дата, на которую зарегистрируются в Книге продаж созданные Корректировочные СЧФК (по умолчанию текущая дата). Если в данном поле дата не задана (обнулена), то в качестве даты включения в книгу продаж будет использована дата регистрации исходного счета-фактуры.

Признаки сведения - При формировании записей книги продаж, строки спецификации счета-фактуры с одинаковыми значениями в полях {Ставка НДС} + {Страна производителя} + {Реквизиты ГТД} + {Номенклатура} + {ПБЕ} сгруппируются в одну строку спецификации книги продаж. Значения сумм в таких строках спецификации книги продаж складываются из сумм по каждой исходной строке спецификации счета-фактуры.

Листы книги продаж - задается дата основного и дополнительного листа книги продаж;

Каталог – каталог раздела "Книга продаж", куда сохранятся сформированные записи.

Для отражения Корректировочного СЧФК в книге покупок необходимо выбрать пункт контекстного меню Книги - Книга покупок - Сформировать книгу покупок.



Рисунок 201

В открывшемся окне следует задать параметры включения.



Рисунок 202

Дата оприходования – дата, на которую зарегистрируются в Книге покупок созданные Корректировочные СЧФК (по умолчанию текущая дата). Если в данном поле дата не задана (обнулена), то в качестве даты включения в книгу покупок будет использована дата регистрации исходного счета-фактуры.

Признаки сведения - При формировании записей книги покупок, строки спецификации счета-фактуры с одинаковыми значениями в полях {Ставка НДС} + {Страна производителя} + {Реквизиты ГТД} + {Номенклатура} + {ПБЕ} сгруппируются в одну строку спецификации книги покупок. Значения сумм в таких строках спецификации книги покупок складываются из сумм по каждой исходной строке спецификации счета-фактуры.

Листы книги покупок - задается дата основного и дополнительного листа книги покупок;

Каталог – каталог раздела "Книга покупок", куда сохранятся сформированные записи.

Печать документов

В данном разделе возможен вывод на печать отчетных документов. Для печати требуемого отчета необходимо в контекстном меню выбрать пункт Расширения>Пользовательские отчеты.
Книга продаж

Раздел предназначен как для хранения записей книги продаж, так и для работы с записями в книге продаж. Для работы с разделом необходимо выбрать пункт меню Учет – Книга продаж. В открывшемся окне представлен список зарегистрированных в Книге продаж счетов-фактур:



Рисунок 203

Отражение Книги продаж в Декларации НДС

Для включения книги продаж в Декларацию НДС необходимо выполнить следующие действия:

  1. Пронумеровать записи.

  2. Включить записи в Декларацию.

Для того, чтобы пронумеровать записи Книги продаж, необходимо выделить строки за нужный период и выбрать пункт контекстного меню Перенумеровать.



Рисунок 204

В открывшемся окне необходимо заполнить следующие параметры:



Рисунок 205

Основной лист/Дополнительный лист – при установке данного признака необходимо указать №, с которого будет производиться нумерация СЧФК;

Отчетный период – необходимо указать период, в котором отразятся СЧФК;

Перенумеровать отмеченные записи/отобранные записи – необходимо выбрать по отмеченным или отобранным записям производить операцию.

После заполнения полей необходимо нажать ОК.

После того, как записи книги продаж будут пронумерованы их необходимо включить в Декларацию. Для этого необходимо выделить строки за нужный период и выбрать пункт контекстного меню Включить в налоговую декларацию.



Рисунок 206

В открывшемся окне необходимо заполнить следующие параметры:



Рисунок 207

Декларация – выбирается из списка, созданных деклараций с учетом отчетного периода;

Тип изменения – необходимо указать Первичная или Корректировочная Декларация;

Включить в декларацию – необходимо выбрать по Отмеченным или по Отобранным записям производить операцию.

После заполнения полей необходимо нажать ОК.

Для того, чтобы исключить записи Книги продаж из Декларации, необходимо выделить строки за нужный период и выбрать пункт контекстного меню Исключить из налоговой декларации.

Печать документов

В данном разделе возможен вывод на печать отчетных документов. Для печати требуемого отчета необходимо в контекстном меню выбрать пункт Расширения>Пользовательские отчеты.
Книга покупок

Раздел предназначен как для хранения записей книги покупок, так и для работы с записями в книге покупок. Для работы с разделом необходимо выбрать пункт меню Учет – Книга покупок. В открывшемся окне представлен список зарегистрированных в Книге покупок счетов-фактур:



Рисунок 208

Отражение Книги покупок в Декларации НДС

Для включения книги покупок в Декларацию НДС необходимо выполнить следующие действия:

  1. Пронумеровать записи.

  2. Включить записи в Декларацию.

Для того, чтобы пронумеровать записи Книги покупок, необходимо выделить строки за нужный период и выбрать пункт контекстного меню Перенумеровать.



Рисунок 209

В открывшемся окне необходимо заполнить следующие параметры:



Рисунок 210

  • Основной лист/Дополнительный лист – при установке данного признака необходимо указать №, с которого будет производиться нумерация СЧФК;

Отчетный период – необходимо указать период, в котором отразятся СЧФК;

Перенумеровать отмеченные записи/отобранные записи – необходимо выбрать по отмеченным или отобранным записям производить операцию.

После заполнения полей необходимо нажать ОК.

После того, как записи книги покупок будут пронумерованы, их необходимо включить в Декларацию. Для этого необходимо выделить строки за нужный период и выбрать пункт контекстного меню Включить в налоговую декларацию.



Рисунок 211

В открывшемся окне необходимо заполнить следующие параметры:



Рисунок 212

Декларация – выбирается из списка, созданных деклараций с учетом отчетного периода;

Тип изменения – необходимо указать Первичная или Корректировочная Декларация;

Включить в декларацию – необходимо выбрать по Отмеченным или по Отобранным записям производить операцию.

После заполнения полей необходимо нажать ОК.

Для того, чтобы исключить записи Книги покупок из Декларации, необходимо выделить строки за нужный период и выбрать пункт контекстного меню: Исключить из налоговой декларации.

Печать документов

В данном разделе возможен вывод на печать отчетных документов. Для печати требуемого отчета необходимо в контекстном меню выбрать пункт Расширения>Пользовательские отчеты.
Декларация НДС

Раздел предназначен для работы с Декларацией по НДС. Чтобы перейти в раздел необходимо воспользоваться пунктом главного меню Учет>Декларация по НДС.



Рисунок 213

Раздел состоит из главной записи раздела и ее спецификаций.

На всех закладках заголовка и спецификации Декларации доступен чекер «Ручное редактирование». Система автоматически пытается заполнить поля, но у пользователя всегда есть возможность подкорректировать значения.

Добавление Декларации по НДС

Для добавления записи следует в контекстном меню верхней области окна «Декларация по НДС» выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне требуется указать следующие данные:



Рисунок 214

Закладка «Титульный лист»:

Чекер «Редактировать вручную вкладки «титульный лист» – необходимо установить чекер, для ручного заполнения Титульного листа;

Принадлежность – принадлежность документа юридическому лицу, заполняется автоматически;

Дата с…по - период Декларации НДС;

Номер приказа - встроенный словарь, подразумевающий версионность Деклараций

ИНН/КПП – указываются ИНН и КПП отчитывающейся организации (юридического лица);

Номер корректировки, Налоговый период (код), Отчетный год, Предоставляется в налоговый орган (код), По месту нахождения (учета) (код) – указываются реквизиты Декларации по НДС;

Налогоплательщик – указывается наименование организации (юридического лица);

Код ОКВЭД – указывается код ОКВЭД;

Форма реорганизации, ИНН/КПП реорганизованной организации – указывается при необходимости;

Номер контактного телефона – указывает номер телефона;

Достоверность и полноту сведений, указанных в документе, подтверждает – необходимо указать ответственное лицо.



Рисунок 215

Закладка «Раздел 1»:

Чекер «Редактировать вручную вкладки «Раздел 1» – необходимо установить чекер, для ручного заполнения;

Поля «010. Код по ОКТМО», «040. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 173 Налогового кодекса РФ» и «050. Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 172 Налогового кодекса РФ» - заполняются Автоматически.

Остальные поля заполняются Вручную при необходимости.

Закладка «Раздел 3.1», «Раздел 3.2», «Итоговые суммы по разделам»

Информация представленная на указанных закладках практически полностью заполняется автоматически.

Добавление спецификации Декларации по НДС

Рассмотрим только некоторые из спецификаций Декларации по НДС.

Спецификация «Раздел 9. Книга продаж»:



Рисунок 216

Спецификация заполняется автоматически на основании Книги продаж. Для этого в разделе Учет<Книга продаж необходимо выполнить действие «Включить в налоговую декларацию» (более подробно описано в настоящей инструкции в разделе Книга продаж).

Спецификация «Раздел 8. Книга покупок»:

Спецификация заполняется автоматически на основании Книги покупок. Для этого в разделе Учет<Книга покупок необходимо выполнить действие «Включить в налоговую декларацию» (более подробно описано в настоящей инструкции в разделе Книга покупок).

Утверждение Декларации по НДС

Для утверждения Декларации необходимо выбрать пункт контекстного меню Утвердить. Функция доступна только для записей в состоянии «Не утверждена». Выполняется только по одной записи, негрупповая функция. В результате действия функции запись меняет состояние на «Утверждена».

Для отмены утверждения в контекстном меню следует выбрать пункт Снять утверждение и подтвердить действие. В результате действия функции запись меняет состояние на «Не утверждена».

Внесение изменений в Декларацию по НДС

Для того, чтобы внести изменения в Декларацию, необходимо выбрать пункт контекстного меню Внести изменения. Функция доступна только записей Декларации, которые находятся в статусе «Утверждена».

Если у Декларации есть дочерняя (то есть запись этого же раздела, для которой данная является входящей), то функция не выполняется, выдается сообщение об ошибке типа: Есть более поздние редакции записи.

При вызове функции Внести изменения откроется окно, в котором необходимо выбрать тип изменений.



Рисунок 217

Результатом выполнения функции будет создана новая запись Декларации, часть полей которой будут наследоваться из Исходной Декларации. При этом в заголовке новой Декларации поле «Номер корректировки» будет равен Номеру корректировки исходной записи + 1.

Печать документов

В данном разделе возможен вывод на печать отчетных документов. Для печати требуемого отчета необходимо в контекстном меню выбрать пункт Расширения>Пользовательские отчеты.

Выгрузка Декларации НДС

Для того, чтобы выполнить выгрузку декларации необходимо перейти в раздел Учет>Декларация по НДС. В открывшемся разделе «Декларации НДС» необходимо выбрать запись с декларацией за нужный отчетный период и выбрать пункт контекстного меню Обмен-Экспорт в файл.



Рисунок 218

В открывшемся окне «Выгрузка в файл» необходимо заполнить параметры:



Рисунок 219

  • Каталог - необходимо выбрать каталог, куда будут созданы файлы для выгрузки.

  • Пользовательская процедура - необходимо выбрать процедуру «Выгрузка Декларации по НДС ЮП»



Рисунок 220

После заполнения полей следует нажать кнопку OK.

В случае успешной выгрузки, в указанный каталог будут созданы файлы.


Внимание! Перед тем как выгружать Декларацию, требуется проверить по контрагентам на заполненность полей ИНН и КПП. Удобнее всего, найти контрагентов, с незаполненными ИНН и КПП, в разделе «Декларации по НДС» на закладке «9. Книга продаж». В указанном разделе присутствуют колонки «ИНН покупателя» и «КПП покупателя». Исправлять эти ошибки необходимо в разделе «Словари-Контрагенты».




Рисунок 221
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Похожие:

Руководство пользователя Оглавление iconПрограммный комплекс «web Торги-кс» Руководство пользователя Оглавление
Руководство пользователя для муниципальных заказчиков мо при проведении закупок за счет средств субсидий из областного бюджета

Руководство пользователя Оглавление iconРуководство пользователя Код документа: 54819512. 09. 01,03. 09....
Руководство пользователя «арм грбс» создано для прикладного программного обеспечения (ппо) «асфк (суфд)», обеспечивающего реализацию...

Руководство пользователя Оглавление iconПрограммный комплекс «Свод смарт» Руководство пользователя Оглавление
Руководство предназначено для пользователей программы «Формирование бухгалтерской, бюджетной, кадровой и статистической отчетности»...

Руководство пользователя Оглавление iconРуководство пользователя Оглавление
Списание/внутреннее перемещение тмц (счет Х105ХХ) через Оборотную ведомость по товарно-материальным ценностям 181

Руководство пользователя Оглавление iconРуководство пользователя Код документа: 54819512. 09. 01,03. 09....
Руководство пользователя «арм грбс» создано для прикладного программного обеспечения «Система удаленного финансового документооборота»...

Руководство пользователя Оглавление iconРуководство пользователя 7 Операция «Подача направления»
Руководство пользователя электронного сервиса приема направлений на мсэ от учреждений здравоохранения

Руководство пользователя Оглавление iconРуководство пользователя 8 Операция «Подача направления»
Руководство пользователя электронного сервиса приема направлений на мсэ от учреждений здравоохранения

Руководство пользователя Оглавление iconРуководство пользователя Оглавление
Внимание! Мобильный банк «psb мой Бизнес» может быть использован только на устройствах с операционной системой Android 0 и выше

Руководство пользователя Оглавление iconРуководство пользователя
Руководство пользователя по работе с Информационной системой сбора, обработки и аналитической оценки

Руководство пользователя Оглавление iconРуководство пользователя 13 Операция «Создание заявления на получение мсп»
Руководство пользователя сервиса получения информации о заявителе на перечень мер социальной поддержки

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск