Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля I. Общие положения


НазваниеМетодические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля I. Общие положения
страница10/10
ТипМетодические рекомендации
filling-form.ru > бланк строгой отчетности > Методические рекомендации
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Руководитель субъекта

внутреннего аудита _____________ ___________ ________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ г.


Приложение 2

к Методическим рекомендациям

по осуществлению внутреннего

финансового аудита
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

_______________________________

(наименование субъекта

внутреннего финансового аудита)
________________________ Ф.И.О.

(личная подпись)

Дата
Программа аудита
______________________________________

(тема аудиторской проверки)
1. Объекты аудита: ________________________________________________________

2. Основание для проведения аудиторской проверки:

___________________________________________________________________________

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана

внутреннего финансового аудита)

3. Вид аудиторской проверки: ______________________________________________

4. Срок проведения аудиторской проверки: __________________________________

5. Перечень вопросов, подлежащих к изучению в ходе аудиторской проверки:

5.1. ______________________________________________________________________

5.2. ______________________________________________________________________

5.3. ______________________________________________________________________

..........

..........
Руководитель аудиторской группы

(ответственный работник)

______________________ ______________ ________________________

(должность) подпись Ф.И.О.
дата
Приложение 3

к Методическим рекомендациям

по осуществлению внутреннего

финансового аудита
АКТ N ______

по результатам аудиторской проверки
___________________________________________________________________________

(тема аудиторской проверки)

___________________________________________________________________________

(проверяемый период)
____________________________ ____________

(место составления Акта) (дата)
Во исполнение _________________________________________________________

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки,

N пункта плана)

в соответствии с Программой _______________________________________________

(реквизиты Программы аудиторской проверки)

группой в составе:
Фамилия, инициалы руководителя группы аудита (руководитель аудиторской

группы) - должность руководителя аудиторской группы группы,

(в творительном падеже)
Фамилия, инициалы участника аудиторской группы - должность участника

аудиторской группы,

(в творительном падеже)

и т.д. -
проведена аудиторская проверка

___________________________________________________________________________

(тема аудиторской проверки)

___________________________________________________________________________

(проверяемый период)
Вид аудиторской проверки: _________________________________________________

Срок проведения аудиторской проверки: _____________________________________

Методы проведения аудиторской проверки: ___________________________________

___________________________________________________________________________

Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

..........

Краткая информация об объектах аудита.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Проверка проведена в присутствии

___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита

(иных уполномоченных лиц))

(заполняется в случае осуществления проверки по месту

нахождения объекта аудита)
В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее.

По вопросу N 1 ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

По вопросу N 2 ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

........

Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе

исследуемых вопросов со ссылкой на прилагаемые к Акту документы.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Должность руководителя аудиторской группы

(ответственного работника)

________________________________ _________________ ________________________

(должность) подпись Ф.И.О.
дата
Участники аудиторской группы:

Должность участника аудиторской группы

(ответственного работника)

________________________________ _________________ ________________________

(должность) подпись Ф.И.О.
дата

.......

.......

.......
Один экземпляр Акта получен для ознакомления:
Должность руководителя объекта аудита

(иного уполномоченного лица)

________________________________ _________________

________________________________ _________________ ________________________

(должность) подпись Ф.И.О.
дата
"Ознакомлен(а)"
Должность руководителя объекта аудита

(иного уполномоченного лица)

________________________________ _________________ ________________________

(должность) подпись Ф.И.О.
Один экземпляр Акта получен:

Должность руководителя объекта аудита

(иного уполномоченного лица)

________________________________ _________________ ________________________

(должность) подпись Ф.И.О.
Заполняется в случае отказа руководителя (иного уполномоченного лица)

объекта аудита от подписи
От подписи настоящего Акта (получения экземпляра Акта)

________________________________________________________________ отказался.

(должность руководителя объекта аудита

(иного уполномоченного лица))
Должность руководителя

(руководитель аудиторской группы)

________________________________ _________________ ________________________

(должность) подпись Ф.И.О.
дата



Приложение 4

к Методическим рекомендациям

по осуществлению внутреннего

финансового аудита
ОТЧЕТ

о результатах проверки
___________________________________________________________________________

(полное наименование объекта аудиторской проверки)
1. Основание для проведения аудиторской проверки: _________________________

___________________________________________________________________________

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана

внутреннему финансовому аудиту)

2. Тема аудиторской проверки: _____________________________________________

3. Проверяемый период: ____________________________________________________

4. Срок проведения аудиторской проверки: __________________________________

5. Цель аудиторской проверки: _____________________________________________

6. Вид аудиторской проверки: ______________________________________________

7. Срок проведения аудиторской проверки: __________________________________

8. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

8.1. ______________________________________________________________________

8.2. ______________________________________________________________________

8.3. ______________________________________________________________________

..........

..........

9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки

недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении),

об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных

рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки)

10. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки,

изложенные по результатам проверки:

___________________________________________________________________________

(указывается информация о наличии или отсутствии возражений;

при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений)

(номер, дата, количество листов приложенных к Отчету возражений))

11. Выводы:

11.1. _____________________________________________________________________

(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового

контроля и (или) достоверности представленной объектами аудита

бюджетной отчетности)

11.2. _____________________________________________________________________

(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета

объектами аудита методологии и стандартам бюджетного учета,

установленным Министерством финансов Российской Федерации

(финансовым органом))

12. Предложения и рекомендации:

___________________________________________________________________________

(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных

нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков,

внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля,

а также предложения по повышению экономности и результативности

использования бюджетных средств)
Приложения:

1. Акт проверки ___________________________________________________________

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

на ____ листах в 1 экз.

2. Возражения к Акту проверки

___________________________________________________________________________

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

на ____ листах в 1 экз.
Руководитель субъекта аудита

(иное уполномоченное лицо)

___________________________________ ______________ ____________________

(должность) подпись Ф.И.О.
дата

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля I. Общие положения iconМетодические рекомендации по организации и осуществлению внутреннего...
Еские рекомендации) разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядка осуществления внутреннего...

Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля I. Общие положения iconМетодические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля I. Общие положения
Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля

Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля I. Общие положения iconМетодические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля I. Общие положения
Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля

Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля I. Общие положения iconМетодические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля I. Общие положения
Настоящие методические рекомендации разработаны с целью разъяснения основных требований статьи 160. 2-1 Бюджетного кодекса Российской...

Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля I. Общие положения iconМетодические рекомендации по организации и осуществлению внутреннего...
Го аудита (далее – Методические рекомендации) разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и...

Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля I. Общие положения iconМетодические указания по осуществлению внутреннего государственного...
Общие положения. Описание области внутреннего государственного финансового контроля – определение закрытого перечня тем и вопросов...

Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля I. Общие положения iconОбщие положения
Составление и ведение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля, составлению и представлению отчета о результатах внутреннего...

Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля I. Общие положения icon3. Задачами внутреннего финансового контроля являются
По осуществлению внутреннего финансового контроля в департаменте здравоохранения, труда

Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля I. Общие положения iconТезисы доклада
Организация внутреннего финансового контроля предполагает формирование и утверждение порядка внутреннего финансового контроля, предусматривающего...

Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля I. Общие положения iconРуководство пользователя. Оглавление 1 Введение. 3 2 Общие сведения....
Начальное заполнение данными, необходимыми для формирования документов внутреннего финансового контроля, формирование предопределенной...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск