VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансоваяинформация7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 2013 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСна
| КОДЫ
| Форма № 1 по ОКУД
| 0710001
|
| Дата (год, месяц, число)
|
|
|
| Организация: ОАО «Центрсельэлектросетьстрой»
| по ОКПО
|
| Идентификационный номер налогоплательщика
| ИНН
| 7107003790
| Вид деятельности:
| по ОКВЭД
| 45.21.4
| Организационно-правовая форма / форма собственности:
Открытое акционерное общество
| По ОКОПФ/
ОКФС
|
|
| Единица измерения: тыс. руб.
| по ОКЕИ
| 384
| Местонахождения (адрес) 300024, Тульская обл., г.Тула, Ханинский проезд, дом №11
|
| АКТИВ
| Код
строк
и
| На начало отчетного года
| На конец
отчетного
периода
| 1
| 2
| 3
| 4
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
| Нематериальные активы
| 110
|
|
| Основные средства
| 120
|
|
| Незавершенное строительство
| 130
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности
| 135
|
|
| Долгосрочные финансовые вложения
| 140
|
|
| Отложенные налоговые активы
| 145
|
|
| Прочие внеоборотные активы
| 150
|
|
| ИТОГО по разделу I
| 190
|
|
| П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
| Запасы
| 210
|
|
| сырье, материалы в другие аналогичные ценности
| 211
|
|
| животные на выращивании и откорме
| 212
|
|
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
| 213
|
|
| готовая продукция и товары для перепродажи
| 214
|
|
| товары отгруженные
| 215
|
|
| расходы будущих периодов
| 216
|
|
| прочие запасы н затраты
| 217
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным
| 220
|
|
| ценностям
|
|
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
| 230
|
|
| покупатели и заказчики (62,76,82)
| 231
|
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
| 240
|
|
| покупатели и заказчики (62,76,82)
| 241
|
|
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
| 250
|
|
| Денежные средства
| 260
|
|
| Прочие оборотные активы
| 270
|
|
| ИТОГО по разделу II
| 290
|
|
| БАЛАНС
| 300
|
|
|
ПАССИВ
| Код
строк
и
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
| 1
| 2
| 3
| 4
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
| Уставный капитал
| 410
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров
| 411
|
|
| Добавочный капитал
| 420
|
|
| Резервный капитал
| 430
|
|
| резервы, образованные в соответствии с законодательством
| 431
|
|
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
| 432
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
| 470
|
|
| ИТОГО по разделу Ш
| 490
|
|
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
| Займы и кредиты
| 510
|
|
| Отложенные налоговые обязательства
| 515
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства
| 520
|
|
| ИТОГО по разделу IV
| 590
|
|
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
| Займы и кредиты
| 610
|
|
| Кредиторская задолженность
| 620
|
|
| поставщики и подрядчики
| 621
|
|
| задолженность перед персоналом организации
| 622
|
|
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами
| 623
|
|
| задолженность по налогам и сборам
| 624
|
|
| прочие кредиторы
| 625
|
|
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
| 630
|
|
| Доходы будущих периодов
| 640
|
|
| Резервы предстоящих расходов
| 650
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства
| 660
|
|
| ИТОГО по разделу V
| 690
|
|
| БАЛАНС
| 700
|
|
|
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
| Код
строк
и
| На начало отчетного года
| На конец
отчетного
периода
| 1
| 2
| 3
| 4
| Арендованные основные средства
| 910
|
|
| в том числе по лизингу
| 911
|
|
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
| 920
|
|
| Товары, принятые на комиссию
| 930
|
|
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
| 940
|
|
| Обеспечения обязательств и платежей полученные
| 950
|
|
| Обеспечения обязательств и платежей выданные
| 960
|
|
| Износ жилищного фонда
| 970
|
|
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
| 980
|
|
| Нематериальные активы, полученные в пользование
| 990
|
|
|
|