Форма повышения квалификации: непрерывный курс 36 ак. час.
Сроки проведения повышения квалификации 22.06.2016г. – 04.07.2016 г.
Стоимость повышения квалификации 9250 р.
Время занятий: 18.00 – 22.30 Программа непрерывного курса
Дата
| Наименование темы
| Кол-во
часов
| Лектор
| 22.06.16
| Налоговое планирование Налоговое планирование в 2016 году путем создания резерва по сомнительным долгам. Возможности налоговой оптимизации, по мнению Минфина РФ, ФНС РФ. Арбитражная практика.
Налоговое планирование в 2016 году путем учета для целей налогообложения резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. Позиция ФНС РФ, Минфина РФ. Арбитражная практика.
Возможности переносов резервов на следующий налоговый период. Арбитражная практика.
Возможности налоговой оптимизации в 2016 году при заключении договоров: поставки, аренды, ссуды.
Как перенести срок уплаты налога.
Налоговые риски по договорам: поставки; аренды; ссуды и т.д.
Ответы на вопросы слушателей.
| 6
| Матиташвили Александр Арсенович – аудитор, налоговый юрист, руководитель департамента консалтинговых услуг аудиторской компании
| 24.06.16
| Взаимозависимые лица и контроль сделок между ними-2016 Специфика признания лиц взаимозависимыми в 2016 году.
Порядок и практические примеры определения доли участия одной организации в другой (физлица в организации).
Информация, используемая при сопоставлении условий сделок между взаимозависимыми лицами с условиями сделок между лицами, не являющимися взаимозависимыми.
Пять методов, используемых ФНС РФ в 2016 году при определении для целей налогообложения доходов в сделках между взаимозависимыми лицами.
Ответы на вопросы слушателей.
| 6
| 27.06.16
| НДФЛ. Страховые взносы во внебюджетные фонды - 2016 В какую инспекцию сдавать расчет за подразделения.
Нужно ли представлять расчет по форме 6-НДФЛ, если дохода не было.
Как отражать зарплату, которую выдают в следующем отчетном или налоговом периоде.
Как отразить заработную плату, выданную раньше срока.
Отпускные и пособия: как определить дату фактического получения дохода и дату перечисления налога.
Как отражаются выплаты по договорам подряда и договорам аренды имущества.
Как отразить доходы, которые не полностью облагаются НДФЛ.
Как отразить доходы, полученные в натуральной форме и материальную выгоду.
Может ли исчисленный налог отличаться от удержанного.
Как вернуть излишне удержанный налог и отразить в расчете.
Какие контрольные соотношения должны выполняться.
В каких случаях и как необходимо представить уточненный расчет.
Какие санкции грозят налоговому агенту за ошибки в исчислении НДФЛ и заполнении формы расчета.
Страховые взносы во внебюджетные фонды:
Порядок формирования базы для начисления страховых взносов, тарифы.
Выплаты по каким договорам не облагаются страховыми взносами.
Страховые взносы на выплаты в пользу руководителя - единственного учредителя
Компенсации, не облагаемые страховыми взносами, и как не перепутать компенсации с надбавками
Отчетный период и соответствующие отчеты. Расчетный период. Карточка индивидуального учета с образцом заполнения.
Вопросы заполнения и представления СЗВ-М, РСВ-1 ПФР, 4-ФСС образцами и рекомендациями по заполнению, двойной штраф за непредоставление.
Взыскание страховых взносов с организации. Требование по уплате недоимки по страховым взносам. Зачет или возврат излишне уплаченных или взысканных страховых взносов
Ответы на вопросы по слушателей.
| 5
| Новичкова Лариса Борисовна – аудитор, специалист по бухгалтерскому и налоговому учету
| 29.06.16
| Налог на прибыль-2016 Комментарии к важнейшим изменениям по налогу на прибыль в 2016 году. Практика применения.
Проблемные вопросы исчисления налога на прибыль.
Выручка: момент и условия признания доходов от реализации, распределение доходов при выполнении работ (оказании услуг) с длительным технологическим циклом.
Внереализационные доходы: кредиторская задолженность, беспроцентные и процентные займы, «законные» проценты, штрафные санкции, неустойки, возмещаемые убытки, проценты по долговым обязательствам.
Доходы, не учитываемые для исчисления налога на прибыль.
Расходы: распределение расходов, связанных с производством и реализацией на прямые и косвенные, учет прочих и внереализационных расходов, расходы в периоды отсутствия хозяйственной деятельности или доходов, признание затрат в случаях более позднего получения документов.
Как исправить ошибки в финансовой отчетности и в декларации по налогу на прибыль: алгоритм действий.
Ответы на вопросы слушателей.
| 6
| Воронцова Татьяна Александровна – ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»
| 01.07.16
| Налоговые проверки - 2016 Принципы работы налоговых консультантов при сопровождении мероприятий налоговой проверки.
Типология налоговых проверок.
Стадии налоговых проверок.
Мероприятия налоговых проверок. Сопровождение мероприятий налоговыми консультантами. Специфика сопровождения мероприятий в проверках с участием сотрудников полиции.
Допросы свидетелей, исполнение требований, выемки, осмотры. Оформление результатов налоговых проверок. Подготовка письменных возражений на акт.
Принятие решения по результатам налоговой проверки. Дополнительные мероприятия налогового контроля.
Защита налогоплательщика.
Ответы на вопросы слушателей.
| 6
| Яголович Иван Иванович – руководитель консалтинговой компании в сфере решения налоговых споров, к.ю.н.
| 04.07.16
| Налог на имущество организаций-2016 Правила формирования налоговой базы по налогу на имущество: новации.
Закон г. Москвы от 05.11.2003 № 64 «О налоге на имущество организаций».
Расчет авансового платежа: важные детали для отчетности.
Особенности освобождения от налогообложения движимого имущества.
Практические аспекты исчисления налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости. Порядок расчета налога на имущество с объектов недвижимости.
Расчет и уплата налога на имущество организациями и ИП, применяющими спецрежимы налогообложения.
Ответы на вопросы слушателей.
| 6
| Воронцова Татьяна Александровна – ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»
| |