Скачать 0.73 Mb.
|
Какова стоимостная оценка основных средств, числящихся на балансе предприятия? – см. ОСВ по счету 01. Стоимость объектов ОС должна быть 70 169,49 руб. 9. Учет приобретения ТМЦ
Меню Склад/Номенклатура/Добавить группу/Наименование Инструменты/ОК
кн.Перейти/Счета учета номенклатуры/Кн.Добавить:
Меню Покупка/Поступление товаров и услуг/Добавить/Выбор вида операции документа – Покупка, комиссия/ОК. В окне формы Поступление товаров и услуг. Покупка, комиссия. Новый* последовательно заполнить поля дата, контрагент, договор, склад.
!!!! Если в поле ед.Измерения по кн. … нет нужной единицы, нажимаем Подбор из ОКЕИ, выбираем в таблице, например, куб.м/двойной щелчок мыши введет его в справочник единиц измерения/закрыть окно ОКЕИ. Двойной щелчок мыши – внесет нужную единицу в карточку номенклатуры. Далее двойным щелчком мыши выбираем этот инструмент и вносим его в таблицу документа, вводим кол-во и цену. Для двух других строк повторяем от •. Проверяем Сумму документа и Сумму НДС . ОК. !!!! Снова открываем документ и внутри проведенного поступления нажимаем кнопку ввести счет-фактуру, заносим ее дату 24.01.2012 и №231/37. ОК. ОК. Проверьте сформированные проводки к документу по кн.Дт/Кт (4 бухгалтерских проводки, 1 запись на закладке НУ, запись в регистре НДС предъявленный на сумму налога к оплате по каждой позиции, Запись в регистре НДС расчеты с поставщиками на общую сумму покупки с налогом).
Меню Покупка/Поступление товаров и услуг/Добавить/Выбор вида операции документа – Покупка, комиссия/ОК. В окне формы Поступление товаров и услуг. Покупка, комиссия. Новый* последовательно заполнить поля дата, контрагент, договор, склад.
Далее двойным щелчком мыши выбираем нужный материал и вносим его в таблицу документа, вводим кол-во и цену. Для других строк повторяем от •. Проверяем Сумму документа и Сумму НДС . ОК. !!!!!! Снова открываем документ и внутри проведенного поступления нажимаем кнопку ввести счет-фактуру, заносим ее дату 27.01.2012 и №31. ОК. ОК. Проверьте сформированные проводки к документу по кн.Дт/Кт
ОСВ по счету 60, карточка счета 60. 10. Учет расчетов с подотчетными лицами
Меню Кадры/Физические лица/Добавить:
Меню Касса/Приходный кассовый ордер/ Добавить/ Выбор вида операции - Получение наличных денежных средств в банке. Заполняем поля формы документа: на закладке реквизиты платежа указываем счет – основной р/с, счет учета – 51, Статья ДДС - Получение наличных денежных средств в банке(внести новый элемент в справочник по кн.Добавить с названием – Получение наличных денежных средств в банке, в поле вид ДДС указать – Прочие расходы по текущей деятельности). на закладке Печать заполнить поле основание - по чеку ЖО7 № 4567876.
Меню Касса/ Расходный кассовый ордер/ Добавить/ Выбор вида операции - Выдача денежных средств подотчетному лицу. Заполняем поле Сумма. На закладке реквизиты платежа указываем подотчетное лицо и в поле Статья ДДС – Выдача денежных средств подотчетному лицу (внести новый элемент в справочник по кн. Добавить, вводим наименование Выдача денежных средств подотчетному лицу, в поле вид ДДС указать – Прочие расходы по текущей деятельности).
Меню Касса/ Авансовый отчет/ Добавить заполняем дату, склад и выбираем в справочнике подотчетное лицо. В реквизите назначение указываем приобретение материальных ценностей. На закладке Авансы указываем, по какому РКО выданы денежные средства под отчет – кн.Добавить/в графе Документ Аванса откроется список доступных РКО. На закладке Товары исключаем из табличной части колонки Ставка НДС и Сумма НДС, т.к. этими данными не располагаем. Для этого по кн. Цены и валюты открываем вспомогательную форму и убираем флажок Учитывать НДС. ОК. Далее по кн. Добавить заносим табличную часть:
В табличной части так же можно указать поставщика, документ, подтверждающий расход, его дату. ОК – проводим документ. По кн. Дт/Кт смотрим проводки, сформированные документом (не должно быть НДС).
Меню Касса/Расходный кассовый ордер/Добавить/Выбор вида операции - Выдача денежных средств подотчетному лицу. Заполняем поле Сумма. На закладке реквизиты платежа указываем подотчетное лицо и в поле Статья ДДС – Выдача денежных средств подотчетному лицу.
ОСВ по счету 71, карточка счета 71 11. Операции по учету затрат на производство и выпуск готовой продукции
Меню Производство/Требование – накладная/Добавить/на закладке Счета затрат по кнопке … выбрать из справочников в поле
На закладке Материалы заполняем по кн. Добавить табличную часть
ОК- проводим документ, по кн. Дт/Кт просматриваем сформированные проводки.
Меню Отчеты/ ОСВ по счету указать период 01.01-31.01/ счет10/ кн.Настройка/закладка Детализация/ поставить флаг по субсчетам/ в поле субконто указать Номенклатура. 12. Выпуск и реализация готовой продукции
Меню Производство/Отчет производства за смену/Добавить/ устанавливаем дату передачи готовой продукции склад, на который она передается, Подразделение - столярный цех на закладке Продукция по кн. Добавить заполняем:
ОК – проводим документ. По кн.Дт/Кт смотрим проводки, сформированные документом.
Меню Отчеты/ ОСВ по счету/указать период 01.01-31.01/счет43 кн. Настройка/закладка Детализация/ поставить флаг - по субсчетам в поле субконто указать Номенклатура. В какой стоимостной оценке представлена продукция?
Ввести на основании ранее сформированного счета № 1 от КБ «Топ-Инвест» новый документ «Реализация товаров и услуг» №1 от 30.01.2012. Меню Продажа/Журнал документов покупателей/найти счет №1 от 14.01.2012 Меню действия/На основании/Реализация товаров и услуг/Выбор вида операции документа – Продажа, комиссия/ОК. Документ заполнится данными из счета. Проводим документ по кн. В меню документа Провести. По кн. ввести счет-фактуру появится окно для заполнения данных счета-фактуры. Проверяем № и дату/ заполняем область Платежно-расчетный документ – Платежное поручение покупателя №44 от 15.01.2012(эти данные будут указаны в шапке счета-фактуры). По кн.Печать – получаем печатную форму документа. ОК – записываем счет-фактуру ОК – проводим документ Реализация товаров и услуг. По кн. Дт/Кт смотрим проводки. По кн.Структура подчиненности документа проверяем: Счет № 1 от 14.01.2012 -> Реализация товаров и услуг № 1 от 30.01.2012 -> С/ф выданный № 1 от 30.01.2012
Меню Продажа /Ведение книги продаж/ Формирование записей книги продаж/ Добавить Дата 31.01.2012 кнопка внутри документа «Заполнить» – в табличной части появится строка с записью. По кн. ОК проводим документ. По кн. Дт/Кт смотрим записи в регистрах НДС.
Меню Продажи/Ведение книги продаж/Книга продаж. В отчете «Книга продаж» должна быть одна запись на общую сумму 93 220.00 руб., в т.ч. НДС 14 220.00 руб.
Меню Покупки/Ведение книги покупок/Формирование записей книги покупок Дата – 31.01.2012 кнопка внутри документа «Заполнить».
Меню Покупка/Ведение книги покупок/Книга покупок. Убедитесь в присутствии в ней трех записей на общую сумму покупок 70 920.00 руб. и суммой входного НДС в размере 10 818.30 руб. 13. Учет затрат на оплату труда и отчислений в социальные фонды
Меню Предприятие/Учетная политика/Учетная политика (по персоналу)/Добавить: • Организация - Вишера; • Поддержка внутреннего совместительства - да; • При начислении НДФЛ... - да. ОК. Закрыть окно.
Меню Предприятие/Учетная политика/Порядок следования подразделений для закрытия счетов: • Администрация • Транспортный цех • Столярный цех
Меню Зарплата/ Начисления организаций выбрать пункт Оклад по дням щелчком мыши кн. Изменить текущий элемент в поле Отражение в бухучете – нажимаем … , появится список способов отражения зарплаты в регламентном учете выделяем графу субконто, строки Отражение начислений по умолчанию кн. Изменить текущий элемент в новом окне, в поле Бухгалтерский учет Статьи затрат выбираем Оплата труда/ кн. ОК Дважды нажимаем на Отражение начислений по умолчанию для внесения его в поле Отражение в бух.учете ОК. Окно не закрываем.
кн.Добавить Наименование – Оклад по дням (производство) в поле отражение в бухучете – кн. … / кн. Добавить в поле Наименование - отражение начислений на 20 счет в поле счет Дт (БУ)- 20.01 аналитика - Столярный цех, офисная мебель, оплата труда, счет Кт (БУ) 70 Дважды щелкнуть строку Отражение начислений для внесения в поле Отражение в бух.учете/кн. ОК.
Меню Предприятие/Доходы и расходы/ Статья затрат -- «оплата труда» через кн.перейти Методы распределения косвенных расходов организации Добавить Период 01.01.2012 организация - Вишера; счет (БУ) - 26, база распределения - объем выпуска (Эта запись обозначает – распределять общехозяйственные расходы с 01.01 для организации «Вишера» по всем статьям затрат пропорционально объему выпуска).
МенюКадры/Прием на работу в организацию Кн. Добавить - меняем дату в табличной части по кн. Добавить переходим в справочник Сотрудники по кн.Добавить добавляем сотрудников в соответствии с таблицей. Для всех ставим Вид занятости - основное место работы. Внимание!!! Необходимо поставить всем сотрудникам вычет по НДФЛ , для этого в карточке физ.лица выбираем Меню Кадры/Физ.лица Открыть карточку физ.лица/ кнопка НДФЛ в поле Право на стандартные вычеты /кн.Добавить/ ставим дату 01.01.2012 /применять/ код вычета 103 / (400 руб.), в поле Применение вычетов/кн. Добавить/ применять/ в организации «Вишера».
Меню Касса/Приходный кассовый ордер/Добавить/ Выбор вида документа - Получение денежных средств в банке/ОК.
Меню Зарплата/Начисление зарплаты работникам организаций/Добавить. Для заполнения списком сотрудников и расчета зарплаты необходимо нажать кнопку «Заполнить». В поле Отборы должна быть установлена V Организация = Вишера кн.Выполнить. Общая сумма начислений - 13 250 руб. На закладке НДФЛ рассчитать суммы налога по кн. Рассчитать. Сумма налога - 1362 руб.
Меню Зарплата/Зарплата к выплате/Добавить Организация - Вишера; Способ выплаты - через кассу Кнопка «Заполнить» для заполнения табличной части работниками; Кнопка «Рассчитать» для расчета выплачиваемой з/пл. По кнопке «Заменить отметку на..» выбрать «выплачено» Общая сумма выплаты - 11 888 руб. / ОК
На основании документа «Зарплата к выплате» введите документ «Расходный кассовый ордер» и проведите его. Меню Действия/На основании/Расходный кассовый ордер.
Меню Зарплата/Учет НДФЛ и ЕСН/Ставка взносов на страхование от несчастных случаев - 0,3%. Меню Зарплата/Учет НДФЛ и ЕСН/Сведения о ставках ЕСН и ПФР/Добавить Тарифы взносов во внебюджетные фонды для работодателей, применяющих общую систему налогообложения
Меню Зарплата/ Расчет ЕСН/ Добавить.
Меню Зарплата/ Отражение зарплаты в учете/Добавить/Заполнить/ОК. По кн. Дт/Кт смотрим проводки, сформированные документом (начисления по цехам)
Меню Отчеты/ ОСВ по счету. Обороты должны составлять 13 250 руб.
Меню Отчеты/ Анализ субконто/ установить период/кн. Субконто кн. Добавить по кн. … выбираем Работники организаций. Почему общая сумма 16130? 14. Регламентные документы по бухгалтерскому и налоговому учету
Меню Предприятие/ Ставки налога на прибыль/Добавить.
Меню Операция/Проведение документов: • Проводить документы - все отмечены галочкой - только проведенные • Период - с даты 01.01.2012г. по дату 31.01.2012 г.(убрать V Не ограничивать)
Меню Операции/Регламентные операции/ Закрытие месяца/Добавить. Внутри проставьте все галочки для закрытия соответствующих счетов кн. Выполнить. По кнопке Дт/Кт посмотрите, какие проводки сформированы этим документом. Почему не начислена амортизация?
Меню Отчеты/Анализ счета. 15. Финансовые результаты
Меню Отчеты/Оборотно-сальдовая ведомость. В настройке укажите:
Проверьте ее заполнение. При необходимости внесите соответствующие изменения в первичные документы бухгалтерского учета.
Меню Отчеты/Анализ счета 20 и 26.
Как это сделать?
Меню Операции/Регламентные операции/Справки-расчеты/Себестоимость продукции. Чтобы узнать, из каких частей складывается себестоимость продукции, воспользуйтесь справкой-расчетом Калькуляция в Меню Операции/Регламентные операции/Справки-расчеты/Калькуляция. 16. Бухгалтерская и налоговая отчетность
Меню Отчеты/ Регламентированные/ Бухгалтерская отчетность/ Бухгалтерский баланс (форма № 1) убрать все V, оставить только Бухгалтерский баланс кн. Новый отчет выбрать период - январь 2012 ОК – создастся пустой отчет кн. Заполнить. Проверьте в нем равенство разделов активов и пассивов. Данные переписать в форму баланса в конце методички для сдачи зачета.
Меню Отчеты/Регламентированные/Бухгалтерская отчетность/Отчет о прибылях и убытках(форма № 2). Определите по нему чистую прибыль за данный период.
Меню Отчеты/Регламентированные/Налоговая отчетность/НДС.
Меню Отчеты/Регламентированные/Налоговая отчетность/Прибыль
Меню Отчеты/Регламентированные/Справочник отчетов/Налоговая отчетность/Авансы в ПФР.
Меню Отчеты/Регламентированные/Справочник отчетов/Налоговая отчетность/Авансы по ЕСН.
Меню Зарплата/Учет НДФЛ и ЕСН/Индивидуальная карточка по ЕСН. Меню/Зарплата/Учет НДФЛ и ЕСН/Карточка 1-НДФЛ.
|
В пункте Группы форм принадлежность к группам. Для добавление группы форм нажать создать далее выбрать группы и нажать ок. Создать... | В окне «Базы данных» выбрать объект «Таблицы», выберите опцию «Создание таблицы в режиме конструктора» | ||
Обучающая: создать условия для усвоения содержания теоретического материала по данной теме на уровне закрепления, научить учащихся... | Аудио накладывается на весь проект. Можно выбрать готовый фон, их в сервисе предусмотрено больше 200 вариантов или загрузить свое... | ||
По заданной схеме данных требуется создать компьютерную реализацию базы данных, выполнив следующие этапы работы: создать базовые... | В этом вопросе Жилищный кодекс РФ (ст. 161) предлагает несколько вариантов. Правила, по которым предстоит жить всем, собственники... | ||
В появившемся окне на ваше усмотрение необходимо выбрать «Сохранить» или «Запустить» | В разделе Мои задачи нажмите кнопку Создать новую функцию, либо перейдите к разделу Функции и нажмите кнопку Создать новую функцию,... | ||
Место урока в теме – урок проводится в ходе изучения темы “Информационные системы”, после изучения понятий базы данных, видов баз... | «Планирование гиа(егэ)». Необходимо зайти в пункт верхнего меню «Отчеты», выбрать «Итоговое сочинение (изложение)», в меню слева... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |