Скачать 390.34 Kb.
|
4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.Распределение отчетных и планируемых расходов средств областного бюджета по целям и задачам отражено в Приложении № 6. В планируемые расходы на последующие годы включены средства на выполнение мероприятий по разрабатываемым ведомственным целевым программам на период 2012-2014 г.г. в объемах, сопоставимых с расходами на действующие в 2011 году ВЦП "Обеспечение развития комплексной информационной системы "Электронное правительство Волгоградской области" и выполнения отдельных мероприятий в сфере информатизации Волгоградской области (2009-2011 годы)", "Обеспечение сетевой безопасности государственных информационных ресурсов администрации Волгоградской области (2009-2011 годы)", расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке, ДОЦП "Повышение финансовой грамотности", ДОЦП "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области на 2011-2013 годы", расходы на содержание ГУ "Центр информационных технологий Администрации Волгоградской области". 5. Результативность бюджетных расходов.В качестве методики оценки результативности деятельности главного распорядителя средств областного бюджета примем следующую модель: в случае исполнения бюджетных расходов в интервале 15% отклонения в сторону ухудшения от запланированного, отклонение отчетных показателей от планируемых на 5 – 15% признать "нормальными", отклонение отчетных показателей от планируемых на 15 – 25% в сторону ухудшения признать "удовлетворительными", отклонение отчетных показателей свыше 25% в сторону ухудшения признать "неудовлетворительными". Результативность бюджетных расходов – соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности. Пример: - показатель эффективности; – фактическое значение количественного показателя, характеризующего результат; – плановое значение количественного показателя, характеризующего результат; Значение показателя 100% соответствует достижению запланированных результатов при запланированном объеме расходов. Значение показателя более 100% соответствует более высокой результативности расходов по сравнению с запланированной. Указанная выше методика справедлива только для показателей с неубывающими значениями. Методика расчета показателей с убывающими значениями будет иметь вид: Улучшение показателя может быть обеспечено: - улучшением результата при неизменных расходах за счет косвенного влияния других факторов, в т.ч. - внешних рисков. Во исполнение п 11. постановления Администрации Волгоградской области от 11.08.2008г. № 54-п "О представлении докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета" ниже приводится анализ сравнения значений достигнутых показателей с запланированными, отраженными в ДРОНД 2009. Показатель 1.2.1. имеет значение 2982 человека подключенных к КИС ЭПВО (запланировано 4100 человек в 2010 году). Невыполнение плана по данному показателю произошло по причине проведения в Администрации Волгоградской области организационно-штатных мероприятий. Количество органов исполнительной власти Волгоградской области подключенных к РИАС составило 17 единиц, тогда как планировалось 10 (перевыполнение плана на 70%) (показатель 1.2.6.). Количество органов местного самоуправления Волгоградской области подключенных к РИАС составило 40 единиц, тогда как планировалось 2 (перевыполнение плана в 20 раз) (показатель 1.2.8.). Перевыполнение по данным показателям сложилось в силу активности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Волгоградской области в плане использования РИАС. Аналогичная ситуация сложилась так же и с результатом показателя 1.2.3. в части АСЭД, как и с показателем 1.6.3. в части ИС ИПД. Отмечается недовыполнение плана по показателям Задачи 1.3. ВЦП "Обеспечение развития комплексной информационной системы "Электронное правительство Волгоградской области" и выполнения отдельных мероприятий в сфере информатизации Волгоградской области (2009-2011 годы)". Данный факт связан с неактивностью органов исполнительной власти Волгоградской области в этом вопросе, а так же с изменением структуры органов исполнительной власти и аппарата Главы Администрации, следствием чего явилась невозможность спланировать количество сотрудников к обучению и определить списки обучаемых. В связи с сокращением государственных гражданских служащих и реорганизацией органов исполнительной власти Волгоградской области в 2010 году в соответствии с Законом Волгоградской области от 4 февраля 2010 г. N 1994-ОД "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" (с изменениями от 29 марта, 15 июля, 3, 15 сентября, 7 октября 2010 г.) наблюдается отклонение от запланированных значений по показателям 1.4.1. и 1.4.2. В связи с тем, что КИТиТ в 2010 году перестал быть уполномоченным органом исполнительной власти в сфере размещения государственного заказа показатель 1.5.1 потерял свою актуальность. Остальные показатели находятся в рамках "нормальной" и "удовлетворительной" оценки. Данные об основных показателях деятельности главного распорядителя средств областного бюджета отражены в Приложении №2 к данному докладу. Задачи ОСТП на 2011 год:
Задачи ОСАиТ на 2011 год:
В рамках работ (в том числе пролонгированных с прошлых отчетных периодов) по внедрению КИС ЭПВО в 2011 году запланированы: Внедрение в опытную эксплуатацию межведомственного электронного взаимодействия по каждой услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия из перечня услуг, рекомендованных к использованию в рамках межведомственного взаимодействия подкомиссией по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления и утвержденных соответствующим решением рабочей группы, в том числе реализация положений Распоряжения Правительства 1506-р; планируется реализовать функционал, требуемый для исполнения Распоряжения Правительства 1506-р, в части разработки функционала приема заявлений от заявителя в электронной форме и предоставления сведений о статусе поданного заявления; переход к безбумажному документообороту в рамках межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Волгоградской области, включая автоматизацию процессов согласования проектов региональных нормативных правовых актов, обмена документами, циркулирующими в рамках Администрации Волгоградской области и обеспечение юридической значимости электронного документооборота; автоматизация работы структурных подразделений органов исполнительной власти Волгоградской области, ответственных за контроль исполнительской дисциплины государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Волгоградской области; создание и внедрение в службах делопроизводства органов исполнительной власти Волгоградской области архива электронных документов; Все материалы размещенные на ИСП будут приведены в соответствие с требованиями Федерального закона от 09.07.2009 г. №8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"; Планируется повысить отказоустойчивость ИСП, т.е. уменьшить время простоя ИСП; Планируется упростить механизм размещения информации на ИСП; планируется создание дополнительных разделов на ИСП; подсистема "Государственные услуги населению" (ИСГУ) будет доработана в соответствии с требованиями постановления правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 478 "О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"; в подсистеме ИСГУ будет реализована возможность заполнения форм документов, необходимых для получения той или иной государственной услуги, а также возможность сохранения заполненных форм в профиле пользователя; будет предусмотрена возможность представления показателей графическим способом по каждой форме в виде линейных, столбчатых и круговых диаграмм в РИАС; в РИАС будет предусмотрена возможность моделирования прогнозируемого периода в зависимости от вариантов в форме прогноз социально-экономического развития Волгоградской области (форма 2п) по задаваемым индексам-дефляторам из сценарных условий Российской Федерации и сценарных условий Волгоградской области; В РИАС будет реализована возможность отслеживать динамику различных показателей во времени. В рамках проекта "Универсальная электронная карта жителя Волгоградской области" планируется создать условия для организации выпуска и обслуживания универсальных электронных карт. Комитет во взаимодействии с Управлением социальной защиты населения Администрации Волгоградской области, планирует создать НПА регулирующие вопросы обучения жителей Волгоградской области в сфере информационных технологий. КИТиТ в рамках выполнения мероприятия "Обеспечение процесса разработки (поддержание в актуальном состоянии, ведение и обновление размещаемой информации) курса дистанционного обучения "Основы финансовой грамотности населения" на Волгоградском образовательном портале, организация к нему доступа на официальном портале органов исполнительной власти Волгоградской области www.volganet.ru" ДОЦП "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Волгоградской области на 2011 -2015 годы" в 2011 году планирует приобрести серверное оборудование для этих целей, а так же создать курс дистанционного обучения. Управленческий эффект реализуемых в 2010-2014 годах мероприятий заключается в следующем:
Социальный эффект мероприятий КИТиТ :
Председатель комитета В.А. Щепинов Заведующий отделом по финансово- экономическим и хозяйственным вопросам – С. Б. Сапьян главный бухгалтер |
«Об утверждении Положения о порядке подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов... | Охватывают все основные направления служебной деятельности | ||
Цель Обеспечение возможности реализации прав и свобод граждан Российской Федерации 11 | |||
Охватывается практически вся деятельность Росстата | Основные результаты деятельности уфмс россии по Псковской области в 2014 году. 7 | ||
Иркутска (далее – усо) на период 2015-2017 гг. (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с положением «О докладах о результатах... | Охватывают все основные направления деятельности Управления | ||
I. Основные результаты деятельности уфмс россии по г. Москве за 2012 год. 5 | I. Основные результаты деятельности уфмс россии по Республике Татарстан в 2014 году 5 |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |