удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в общей численности граждан, проживающих на его территории, - 29,4%;
удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Эвенкийского муниципального района, в общей численности граждан, проживающих на его территории, - 32,2%;
по подпрограмме "Повышение качества и доступности социальных услуг":
увеличение доли граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за их получением, до 100% к 2018 году;
увеличение удельного веса койко-мест, соответствующих стандартам качества оказания услуг, от общего числа койко-мест в стационарных учреждениях социального обслуживания граждан до 100% к 2018 году;
увеличение удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий данных учреждений до 3,3% к 2018 году;
сохранение значения удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на уровне не менее 90% в 2016 - 2018 годах.
Реализация государственной программы рассчитана на 2015 - 2018 годы. В связи с тем, что основная часть ее мероприятий связана с последовательной реализацией бессрочных социальных обязательств Российской Федерации и края по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, выделение этапов реализации государственной программы не предусмотрено.
В ходе исполнения государственной программы будет осуществляться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития страны и края. 6. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
ПО ПОДПРОГРАММАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам государственной программы с указанием главных распорядителей средств краевого бюджета, а также по годам реализации приведена в приложении N 1 к государственной программе. 7. ИНФОРМАЦИЯ О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности. 8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРАЯ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ В СЛУЧАЕ
УЧАСТИЯ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Общий объем финансирования на реализацию государственной программы за счет средств федерального и краевого бюджетов, средств Пенсионного фонда Российской Федерации, внебюджетных источников, по прогнозным данным, за период 2014 по 2018 г. - 113692709,8 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.03.2016 N 116-п)
в 2014 году - 22097591,3 тыс. руб.;
в 2015 году - 24213807,5 тыс. руб.;
в 2016 году - 23899161,9 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.03.2016 N 116-п)
в 2017 году - 23593276,7 тыс. руб.;
в 2018 году - 19888872,4 тыс. руб.;
из них:
средства федерального бюджета за период с 2014 по 2018 г. - 16174788,7 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.03.2016 N 116-п)
в 2014 году - 4853826,3 тыс. руб.;
в 2015 году - 3836660,6 тыс. руб.;
в 2016 году - 3634399,5 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.03.2016 N 116-п)
в 2017 году - 3849902,3 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,0 тыс. руб.;
средства краевого бюджета за период с 2014 по 2018 г. - 93949193,0 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.03.2016 N 116-п)
в 2014 году - 16579734,4 тыс. руб.;
в 2015 году - 19690535,4 тыс. руб.;
в 2016 году - 19548700,4 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.03.2016 N 116-п)
в 2017 году - 18992362,4 тыс. руб.;
в 2018 году - 19137860,4 тыс. руб.;
средства Пенсионного фонда Российской Федерации за период с 2014 по 2015 г. - 17812,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 10332,7 тыс. руб.;
в 2015 году - 7479,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники за период с 2014 по 2018 г. - 3550915,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 653697,9 тыс. руб.;
в 2015 году - 679132,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 716062,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 751012,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 751012,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей государственной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении N 2 к настоящей государственной программе. 9. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
В СЛУЧАЕ ОКАЗАНИЯ КРАЕВЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И (ИЛИ) ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО КРАЕВЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ (СОИСПОЛНИТЕЛЬ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ) Финансирование программных мероприятий государственной программы направлено на предоставление социальных услуг в соответствии с государственными заданиями, в том числе:
в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в том числе заочно;
в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;
в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
организация отдыха детей и молодежи для состоящих на учете в органах социальной защиты населения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов, детей из малоимущих семей, в возрасте от 7 до 16 лет;
санаторно-курортное лечение состоящих на учете в органах социальной защиты населения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов, детей из малоимущих семей, в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающихся в санаторно-курортном лечении по заключению медицинских организаций; детей, состоящих на диспансерном учете в поликлинике по месту жительства и нуждающихся в санаторно-курортном лечении по заключению медицинских организаций; работников краевых государственных и муниципальных учреждений Красноярского края.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) услуг (работ) краевыми государственными учреждениями по государственной программе приведен в приложении N 3 к настоящей государственной программе. 10. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ На территории края осуществляется поэтапная работа по развитию государственно-частного партнерства в сфере социальной защиты граждан.
В целях повышения качества и доступности социальных услуг учреждениями социального обслуживания ведется работа по передаче ряда услуг на аутсорсинг (медицинское обслуживание; приготовление горячего питания; охрана объектов; стирка белья; транспортные услуги). Проведение данных мероприятий позволяет частично решить вопросы с набором помещений, повысить качество и доступность социальных услуг.
Представители крупного бизнеса проводят благотворительные акции в части приобретения автотранспортных средств, спортивного, реабилитационного, музыкального оборудования и др., организуют грантовые программы (конкурсы).
В 2015 году подала заявку и включена в реестр поставщиков социальных услуг негосударственная организация ООО "Санаторий-профилакторий "Березка" (Рыбинский район), в целях предоставления с 2016 года санаторно-курортных услуг пенсионерам.
Приложение N 1
к паспорту
государственной программы
Красноярского края
"Развитие системы социальной
поддержки граждан" ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 15.03.2016 N 116-п)
N п/п
| Цели, задачи, показатели
| Единица измерения
| Вес показателя
| Источник информации
| Два года, предшествующие реализации программы
| Годы реализации программы
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| Цель 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи
| Целевой показатель 1
| Удельный вес инициативных мер социальной поддержки, предоставляемых с учетом доходов, в общем числе инициативных мер социальной поддержки
| %
| X
| ведомственная отчетность
| 19,5
| 21,4
| 22,0
| 21,3
| 22,2
| 22,7
| 22,7
| Задача 1. Исполнение принятых публичных нормативных обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан
| 1
| Подпрограмма "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"
| 1.1
| Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, в общей численности получателей мер социальной поддержки
| %
| 0,07
| отчет о расходовании субвенций и субсидий, выделяемых из фонда компенсации по законодательству РФ и Красноярского края, отчетные данные программы АСУ БП
| 53,6
| 54,3
| 54,6
| 54,7
| 54,7
| 54,7
| 54,7
| 2
| Подпрограмма "Повышение социальной защищенности и уровня жизни граждан, проживающих в территориях с особым статусом"
| 2.1
| Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в общей численности граждан, проживающих на его территории
| %
| 0,04
| автоматизированная информационная система "Адресная социальная помощь" (социальный паспорт)
| 30,7
| 30,7
| 30,6
| 30,3
| 30,0
| 29,7
| 29,4
| 2.2
| Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Эвенкийского муниципального района, в общей численности граждан, проживающих на его территории
| %
| 0,04
| автоматизированная информационная система "Адресная социальная помощь" (социальный паспорт)
| 33,2
| 33,2
| 33,5
| 33,2
| 32,8
| 32,5
| 32,2
|
| Задача 2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей
| 2
| Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей"
| 2.1
| Доля семей с детьми, получающих различные меры социальной поддержки (с учетом адресности и нуждаемости), от общего количества семей с детьми в крае
| %
| 0,06
| информационный банк данных "Адресная социальная помощь"
| 54,1
| 52,6
| 39,7
| 37,3
| 36,2
| 35,2
| 34,2
| Задача 3. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение уровня и качества их жизни
| 3
| Подпрограмма "Доступная среда"
| 3.1
| Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Красноярском крае
| %
| 0,06
| результаты социологического исследования, проведенного в ходе реализации долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011 - 2013 годы
| 37,5
| 38,2
| 42,0
| 55,0
| 55,0
| 55,0
| 55,0
| 3.2
| Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, от общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
| %
| 0,04
| реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Красноярского края
| 0
| 0,0
| 85,0
| 90,0
| 95,0
| 95,0
| 95,0
| 3.3
| Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, нанесенных на карту доступности Красноярского края, по результатам их паспортизации, среди общего количества приоритетных объектов социальной инфраструктуры
| %
| 0,05
| сайт "Карта доступности объектов и услуг Красноярского края" и на информационно-справочном портале РИАС
| 0
| 5,2
| 50,0
| 70,0
| 95,0
| 95,0
| 95,0
| 3.4
| Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Красноярском крае
| %
| 0,05
| ведомственная отчетность
| 0
| 0,0
| 25,0
| 43,0
| 49,0
| 49,0
| 49,0
| 3.5
| Доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования
| %
| 0,05
| ведомственная отчетность
| 2,1
| 3,1
| 9,4
| 11,5
| 11,5
| 11,5
| 11,5
| 3.6
| Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Красноярском крае
| %
| 0,05
| ведомственная отчетность
| 13,3
| 13,5
| 13,7
| 13,8
| 13,9
| 14,0
| 14,0
| 3.7
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории
| %
| 0,04
| ведомственная отчетность
| 13,4
| 13,9
| 14,5
| 15,0
| 15,5
| 16,0
| 16,0
| 3.8
| Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Красноярском крае
| %
| 0,04
| результаты мониторинга
| 27,3
| 28,0
| 30,0
| 50,0
| 50,0
| 50,0
| 50,0
| 3.9
| Доля семей, имеющих детей-инвалидов, охваченных социальным сопровождением, в общей численности семей, имеющих детей-инвалидов, в Красноярском крае
| %
| 0,04
| ведомственная отчетность
| 29,3
| 30,0
| 50,0
| 70,0
| 70,0
| 80,0
| 80,0
| 3.10
| Количество краевых общественных организаций, принимающих участие в предоставлении реабилитационных услуг инвалидам в рамках социального партнерства, от общего количества общественных организаций, непосредственно занимающихся вопросами инвалидов
| ед.
| 0,04
| ведомственная отчетность
| 2
| 4
| 4
| 4
| 4
| 4
| 4
| Цель 2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию
| Целевой показатель 2
| Доля граждан, получивших услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся за их получением
| %
| X
| ведомственная отчетность
| 93,9
| 93,9
| 94,7
| 95,5
| 96,0
| 97,9
| 100,0
| Задача 4. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании. Привлечение более широкого круга социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг
| 4
| Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг"
| 4.1
| Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за их получением
| %
| 0,07
| ведомственная отчетность
| 99,6
| 99,7
| 99,8
| 99,8
| 99,8
| 99,9
| 100,0
| 4.2
| Удельный вес койко-мест, соответствующих стандартам качества оказания услуг, от общего числа койко-мест в стационарных учреждениях социального обслуживания
| %
| 0,05
| ведомственная отчетность
| 83,3
| 83,3
| 84,4
| 84,4
| 84,8
| 84,8
| 100,0
| 4.3
| Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий данных учреждений
| %
| 0,06
| Росстат, форма N 3-собес (сводная), форма N 4-собес (сводная)
| 5,1
| 3,1
| 3,1
| 3,2
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 4.4
| Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания, к общему числу детей-инвалидов, проживающих в крае
| %
| 0,05
| отчет по форме N 1-СД "Территориальные учреждения социального обслуживания семьи и детей" (Минздравсоцразвития России), социальный паспорт (сведения о категориях семей)
| 64,3
| 64,3
| 64,5
| 64,7
| 64,7
| 64,9
| 64,9
| 4.5
| Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности
| %
| 0,05
| Росстат, форма N 3-собес (сводная), форма N 6-собес
| 1,2
| 1,2
| 1,2
| 1,5
| 2,0
| 4,0
| 5,0
| 4.6
| Уровень удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
| %
| 0,05
| социологический опрос, проводимый министерством с участием Общественного совета, созданного при министерстве социальной политики края
| 95,4
| 97,8
| 98,4
| не менее 90
| не менее 90
| не менее 90
| не менее 90
| |